一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************396
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年4月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 U盘 | 20 | 700.0 | 闪迪/SandiskSDCZ74-032G-Z35 | 验收通过 | |
2 | DSB 4608 不干胶标签 | 1 | 6.0 | DSB4608 | 验收通过 | |
3 | 得力 S656 中性笔 | 36 | 540.0 | 得力/deliS656 | 验收通过 | |
4 | 得力 DLB-TN1035 激光碳粉盒 (单位:个) 黑 | 20 | 1600.0 | 得力/deliDLB-TN1035 | 验收通过 | |
5 | 得力/deli 1541A 电子计算器 | 5 | 190.0 | 得力/deli1541A | 验收通过 | |
6 | 得力 0012 订书钉12# 24/6 1000枚/盒 | 50 | 50.0 | 得力/deli得力0012 | 验收通过 | |
7 | 南孚/NANFU LR6-2B/1.5V 5号电池 南孚电池 | 20 | 90.0 | 南孚/NANFULR6-2B | 验收通过 | |
8 | ******银行存款日记款 270*191mm 账簿 | 1 | 10.0 | ******银行存款日记款 | 验收通过 | |
9 | 晨光/M&G APYE3K78PU/PVC笔记本 普惠型皮面记事本18K80页 | 10 | 80.0 | 晨光/M&GAPYE3K78 | 验收通过 | |
10 | 得力9879 10mm光敏印油(红) | 5 | 22.5 | 得力/deli9879 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘晓